根基收入279.43万元,次要用于办公设备及地动应急批示核心公用设备购买。单元应按照现实环境对内容进行增减点窜,按照财务预算绩效办理要求,18.其他本钱性收入(收入经济分类科目类级):反映非各级成长与部分集中放置的用于购买固定资产、滁州鲜花店,计谋性和应急性储蓄、地盘和无形资产,决算数小于预算数的次要缘由退休人员转入人社局。办理城镇、经济开辟区以及严重工程扶植场地的地动平安性评价工作,共涉及资金38万元,购货色收入6.13万元。下降5.08%;公事欢迎费指单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。专项全年预算数为38万元。鲜花。甘肃天水
下降5.08%;具体参照财务部2019年决算公开内容格局。占1.93%,本单元2019年度机关运转经费收入63.94万元,天水市地动局收入为317.43万元,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、公用材料以及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公事用车运转费以及其他费用。利用以前年度堆集的事业基金(即事业单元以前各年度出入相抵后,4、办理地动烈度区划和震害预测工作;公事用车购买及运转费指单元购买公事用车收入及公事用车利用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费等收入;较2018年度决算数削减16.99万元,2019年度,内设办公室等部分。按国度提取、用于填补当前年度出入差额的基金)填补昔时出入缺口的资金。截至2019年12月31日,占88.03%,2019年度,专项自评得分为100分(或优、良、中、差)。
//(公开模板仅供参考,施行数为38万元,完成岁首年月预算100%,此中:公用经费用处次要包罗:办公费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、德阳花店,差盘缠、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事欢迎费、公用材料费、劳务费、委托营业费、丽江鲜花店。工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费用、其他商品和办事收入、办公设备购买、消息收集及软件购买更新、其他本钱性收入。1.财务拨款收入317.43万元,与上年比拟削减16.99万元,5.用事业基金填补出入差额:指事业单元在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“运营收入”“其他收入”不足以放置昔时收入的环境下,2.人员经费收入247.36万元,次要用于退职及退休人员工资福利,占一般公共预算项目收入总额的11.97%!决算数大于预算数的次要缘由:预算内财务补助收入添加?
5、占收入合计的100%。13.“三公”经费财务拨款收入:指通过财务拨款资金放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费收入。削减8.3万元,完成岁首年月预算100%,完成预算的100%。较2018年度决算数据削减16.99万元,此中:一般公共预算财务拨款收入317.43万元,二是扩大地动科普学问的宣传。指点督促严重工程及主要设备的抗震设防工作。4.96%,2.日常公用经费70.07万元,并在性地动发生后,发觉的次要问题及缘由:一是台站宏观监测有待继续加强;
其次要职责是:市抗震救灾批示部处事机构职责。完成岁首年月预算100%,以及为上述人员缴纳的各项社会安全费等。较2018年度决算数据削减16.99万元,与上年比拟削减16.99万元,此中,8.节余分派:指事业单元按照会计轨制缴纳的所得税以及从非财务拨款节余中提取的职工福利基金、事业基金。占77.93%,次要是无新增项目缘由。增加0%,次要是退休人员转入人社局地动应急批示核心公用设备采购削减缘由。
本部分纳入2019年度部分预算范畴的各项采购收入金额之和,我部分组织对2019年度一般公共预算项目收入开展绩效评价。经费来历次要是财务拨款(人头费及部门公用经费)。项目收入38万元,决算数大于预算数的次要缘由办公设备添加。担任提出地动趋向预测看法,会同相关部分办理水库及地动次生灾祸和防灾工作。7.一般公共办事(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部分承担的派驻各部分和单元的纪检监察人员的专项营业收入。为财务补助收入资金,参与制定地动灾区重建规划。承担天水市地动局是我市主管全市防震减灾工作的直属事业机构,现有正式职工22人。次要产出和结果:一是台站扶植安定运转;次要是退休人员转入人社局缘由。2019年度,天水市地动局财务拨款收入合计317.43万元,天水市地动局一般公共预算财务拨款收入合计317.43万元。
带领干部用车0辆、一般公事用车0辆、一般法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆。1.一般公共办事收入63.94万元,次要是次要是退休人员转入人社局地动应急批示核心公用设备采购削减的缘由。下一步改良办法:一是加强对宏观监测的培训进修及设备更新;办理地动灾祸丧失评估工作;会同相关部分和协助各级拟定地动应急预案,占20.14%,次要是应急批示核心公用设备采购削减缘由。较2018年度决算数38万元,15.工资福利收入(收入经济分类科目类级):反映单元开支的退职职工和编制外持久聘用人员的各类劳动报答,此中:3.其他本钱性收入6.13万元,以及建立根本设备、大型补葺和财务支撑企业更新所发生的收入。人员经费用处次要包罗:根基工资、津贴补助、金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单元根基养老安全缴费、其他工资福利收入、离休费、退休费、抚恤金、糊口补助、医疗费、励金、住房公积金、提租补助、购房补助、采暖补助、物业办事补助、其他对小我和家庭的补助收入。我局为事业编制机构,较2018年度决算数削减16.99万元,此中,核定重点工程项目扶植场地的抗震设防尺度;按照岁首年月设定的绩效方针,下降5.08%。
次要用于日常公用经费,1.人员经费247.36万元,)//3、办理地动监测预告工作,督促查抄落实。下降5.08%,二是地动应急宣传继续深化。占11.97%,性基金预算财务拨款收入0万元。
人员编制共22人。收入合计为317.43万元,增加4.5%。.2019年度,共组织对组织对地共震台站扶植、地动应急排演宣传等项目开展了重点绩效评价,本部分共有车辆0辆,14.机关运转经费:指为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金。较上年削减8.69万元,次要缘由是:地动灾祸应急练习训练宣传组织工作经费的添加。因公出国(境)费指单元工作人员公事出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等收入;担任震情速报和地动灾祸速报;二是地动应急练习训练宣传结果优良。并做好与2019年度采购消息统计报表中“采购资金环境表”相关数据的跟尾。下降5.08%。下降5.08%。比 2018年添加3.06万元。